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九江市台胞接待站2024年度单位决算

来源:中国九江网 发布日期: 2025-11-12 10:00 【字体:


九江市台胞接待站2024年度单位决算

   

第一部分九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

(一)负责来浔台胞接待工作

(二)协助有关部门处理涉台突发事件

(三)协助有关部门提供定居、婚姻、寻找亲友、子女就学等服务工作

(四)负责协助相关部门因公赴台团组相关手续办理

(五)协助做好台胞台属投诉调处等工作

(六)完成市委台办交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。

本单位年末编制内实有人员12人,其他人员0人。离退休人员2人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员2人。

第二部分2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

291.37

一、一般公共服务支出

32

232.12

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

24.51

9

九、卫生健康支出

40

13.42

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

21.32

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

291.37

本年支出合计

58

291.37

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

291.37

总计

62

291.37

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

291.37

291.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

232.12

232.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台事务

232.12

232.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

232.12

232.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.51

24.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.51

24.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

291.37

291.37

201

一般公共服务支出

232.12

232.12

20125

港澳台事务

232.12

232.12

2012501

行政运行

232.12

232.12

208

社会保障和就业支出

24.51

24.51

20805

行政事业单位养老支出

24.51

24.51

2080501

行政单位离退休

0.52

0.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99

210

卫生健康支出

13.42

13.42

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

2101101

行政单位医疗

10.15

10.15

2101103

公务员医疗补助

3.27

3.27

221

住房保障支出

21.32

21.32

22102

住房改革支出

21.32

21.32

2210201

住房公积金

21.32

21.32

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

291.37

一、一般公共服务支出

33

232.12

232.12

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

24.51

24.51

9

九、卫生健康支出

41

13.42

13.42

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

21.32

21.32

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

291.37

本年支出合计

59

291.37

291.37

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

291.37

总计

64

291.37

291.37

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

291.37

291.37

201

一般公共服务支出

232.12

232.12

20125

港澳台事务

232.12

232.12

2012501

行政运行

232.12

232.12

208

社会保障和就业支出

24.51

24.51

20805

行政事业单位养老支出

24.51

24.51

2080501

行政单位离退休

0.52

0.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99

210

卫生健康支出

13.42

13.42

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

2101101

行政单位医疗

10.15

10.15

2101103

公务员医疗补助

3.27

3.27

221

住房保障支出

21.32

21.32

22102

住房改革支出

21.32

21.32

2210201

住房公积金

21.32

21.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

249.47

302

商品和服务支出

33.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

55.84

30201

办公费

2.95

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

36.33

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

90.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

8.24

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.99

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.69

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.29

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

3.02

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.25

30211

差旅费

0.39

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

21.32

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.21

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.03

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.34

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

7.61

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.16

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.99

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.42

30229

福利费

4.37

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.75

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.22

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

257.50

公用经费合计

33.87

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

0.00

0.00

0.00

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

0.00

0.00

(1)国内接待费

7

——

——

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。






第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计291.37万元,其中年初结转和结余0.00万元,比上年减少0.00万元,下降100.00%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计291.37万元,比上年增加10.85万元,增长3.87%,主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入291.37万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计291.37万元,其中本年支出合计291.37万元,比上年增加11.77万元,增长4.21%,主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少0.92万元,下降100.00%,主要原因:结余资金全部上缴财政。

本年支出的具体构成:基本支出291.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数272.05万元,决算数291.37万元,完成年初预算的107.10%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数217.29万元,决算数232.12万元,完成年初预算的106.82%。预决算差异主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数23.06万元,决算数24.51万元,完成年初预算的106.27%。预决算差异主要原因:在职人员医社保调标。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数12.42万元,决算数13.42万元,完成年初预算的108.07%。预决算差异主要原因:在职人员医社保调标。

(四)住房保障支出(类)年初预算数19.28万元,决算数21.32万元,完成年初预算的110.57%。预决算差异主要原因:在职人员公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.37万元,其中:

(一)工资福利支出249.47万元,比上年增加7.05万元,增长2.91%,主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金。

(二)商品和服务支出33.87万元,比上年减少2.81万元,下降7.66%,主要原因:厉行节约减少不必要的开支。

(三)对个人和家庭补助支出8.03万元,比上年增加7.61万元,增长1810.95%,主要原因:退休人员基础绩效本年度列入退休费。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:厉行节约减少不必要的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)事宜。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)事宜。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)事宜。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务接待事宜。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务接待事宜。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:本单位无公务接待事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出33.87万元,决算数比上年减少2.81万元,下降7.66%,主要原因:厉行节约减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

本单位整体支出合并至部门做部门整体支出绩效自评,无项目绩效。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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九江市台胞接待站2024年度单位决算

发布时间: 2025-11-12 10:00


九江市台胞接待站2024年度单位决算

   

第一部分九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市台胞接待站概况

一、单位主要职责

(一)负责来浔台胞接待工作

(二)协助有关部门处理涉台突发事件

(三)协助有关部门提供定居、婚姻、寻找亲友、子女就学等服务工作

(四)负责协助相关部门因公赴台团组相关手续办理

(五)协助做好台胞台属投诉调处等工作

(六)完成市委台办交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。

本单位年末编制内实有人员12人,其他人员0人。离退休人员2人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员2人。

第二部分2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

291.37

一、一般公共服务支出

32

232.12

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

24.51

9

九、卫生健康支出

40

13.42

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

21.32

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

291.37

本年支出合计

58

291.37

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

291.37

总计

62

291.37

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

291.37

291.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

232.12

232.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台事务

232.12

232.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

232.12

232.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.51

24.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.51

24.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.32

21.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

291.37

291.37

201

一般公共服务支出

232.12

232.12

20125

港澳台事务

232.12

232.12

2012501

行政运行

232.12

232.12

208

社会保障和就业支出

24.51

24.51

20805

行政事业单位养老支出

24.51

24.51

2080501

行政单位离退休

0.52

0.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99

210

卫生健康支出

13.42

13.42

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

2101101

行政单位医疗

10.15

10.15

2101103

公务员医疗补助

3.27

3.27

221

住房保障支出

21.32

21.32

22102

住房改革支出

21.32

21.32

2210201

住房公积金

21.32

21.32

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

291.37

一、一般公共服务支出

33

232.12

232.12

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

24.51

24.51

9

九、卫生健康支出

41

13.42

13.42

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

21.32

21.32

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

291.37

本年支出合计

59

291.37

291.37

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

291.37

总计

64

291.37

291.37

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

291.37

291.37

201

一般公共服务支出

232.12

232.12

20125

港澳台事务

232.12

232.12

2012501

行政运行

232.12

232.12

208

社会保障和就业支出

24.51

24.51

20805

行政事业单位养老支出

24.51

24.51

2080501

行政单位离退休

0.52

0.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.99

23.99

210

卫生健康支出

13.42

13.42

21011

行政事业单位医疗

13.42

13.42

2101101

行政单位医疗

10.15

10.15

2101103

公务员医疗补助

3.27

3.27

221

住房保障支出

21.32

21.32

22102

住房改革支出

21.32

21.32

2210201

住房公积金

21.32

21.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

249.47

302

商品和服务支出

33.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

55.84

30201

办公费

2.95

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

36.33

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

90.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

8.24

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.99

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.69

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.29

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

3.02

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.25

30211

差旅费

0.39

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

21.32

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.21

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.03

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.34

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

7.61

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.16

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.99

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.42

30229

福利费

4.37

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.75

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.22

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

257.50

公用经费合计

33.87

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

0.00

0.00

0.00

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

0.00

0.00

(1)国内接待费

7

——

——

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位:九江市台胞接待站

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。






第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计291.37万元,其中年初结转和结余0.00万元,比上年减少0.00万元,下降100.00%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计291.37万元,比上年增加10.85万元,增长3.87%,主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入291.37万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计291.37万元,其中本年支出合计291.37万元,比上年增加11.77万元,增长4.21%,主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少0.92万元,下降100.00%,主要原因:结余资金全部上缴财政。

本年支出的具体构成:基本支出291.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数272.05万元,决算数291.37万元,完成年初预算的107.10%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数217.29万元,决算数232.12万元,完成年初预算的106.82%。预决算差异主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数23.06万元,决算数24.51万元,完成年初预算的106.27%。预决算差异主要原因:在职人员医社保调标。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数12.42万元,决算数13.42万元,完成年初预算的108.07%。预决算差异主要原因:在职人员医社保调标。

(四)住房保障支出(类)年初预算数19.28万元,决算数21.32万元,完成年初预算的110.57%。预决算差异主要原因:在职人员公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.37万元,其中:

(一)工资福利支出249.47万元,比上年增加7.05万元,增长2.91%,主要原因:工资正常增资及清算绩效奖金。

(二)商品和服务支出33.87万元,比上年减少2.81万元,下降7.66%,主要原因:厉行节约减少不必要的开支。

(三)对个人和家庭补助支出8.03万元,比上年增加7.61万元,增长1810.95%,主要原因:退休人员基础绩效本年度列入退休费。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:厉行节约减少不必要的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)事宜。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)事宜。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)事宜。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务接待事宜。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务接待事宜。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:本单位无公务接待事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出33.87万元,决算数比上年减少2.81万元,下降7.66%,主要原因:厉行节约减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

本单位整体支出合并至部门做部门整体支出绩效自评,无项目绩效。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



来源:中国九江网